Orden de Compra. Nº1430525-2-SE26 "CFCAS - MANT. CORRECTIVO MAQUINARIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 1430525-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430525-2-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CFCAS - MANT. CORRECTIVO MAQUINARIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 1430525-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1430525-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORÉ
Razón Social DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra Km. 95, Ruta CH-215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS 667 PISO 2
Comuna Osorno
Impuesto 2215630,85
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS 667 PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Vicente Chile SpA
Razón Social COMERCIAL SAN VICENTE CHILE SPA
R.U.T. 76.226.148-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Vicente Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102302
Vagones grúa1UnidadLinea 1: Mantenimiento grúas horquillasVALOR NETO $ 616.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000
22101713
Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo1UnidadLínea 2: Mantenimiento minicargadorVALOR NETO $ 1.107.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.400 $ 1.107.400
22101802
Plataforma elevadora1UnidadLínea 3: Mantenimiento plataformas de alturaVALOR NETO $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
25102106
Cabeza tractora1UnidadLínea 4: Mantenimiento tractorVALOR NETO $ 1.108.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.800 $ 1.108.800
22101713
Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo1UnidadLínea 5: Mantenimiento retroexcavadoraVALOR NETO $ 517.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.015 $ 517.015
24101510
Camión volcador1UnidadLínea 6: Mantenimiento camiónVALOR NETO $ 1.356.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356.000 $ 1.356.000
26111601
Generadores diesel1UnidadLínea 7: Mantenimiento generadoresVALOR NETO $ 6.496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.496.000 $ 6.496.000
Total Neto $ 11.661.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.215.631
TOTAL OC $ 13.876.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.