Orden de Compra. Nº3305-779-AG24 "Orden de Compra ágil: 3305-632-COT24 Materiales para Esc D-1228"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-779-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-632-COT24 Materiales para Esc D-1228
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 11058
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constanza
Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA
R.U.T. 14.597.677-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constanza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina40Pliego20 pliegos cartulina doble faz color gris. 20 pliegos cartulina doble faz color azul.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111610
Cartulina20Pliegocartulina plateada.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31181510
Juntas de silicona100Unidadbarras de silicona.  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
53141501
Alfileres rectos4Cajacajas de alfileres grandes. 100 unidades C/U  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 48.200
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 11.058
TOTAL OC $ 69.258


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.919.245-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.026.692-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.318.194-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.