Orden de Compra. Nº1057049-12363-SE25 "CSP - DESDE 1057049-86-LE23 / RES.EX.1086 Int 554 del 13.04.2023 ADJUDICA LICITACION SUMINISTRO ECOGRAFIAS DOPPLER VARIAS. MEMO 191/2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12363-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CSP - DESDE 1057049-86-LE23 / RES.EX.1086 Int 554 del 13.04.2023 ADJUDICA LICITACION SUMINISTRO ECOGRAFIAS DOPPLER VARIAS. MEMO 191/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-86-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12862
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medical Policenter S.A. - Casa Matriz
Razón Social MEDICAL POLICENTER S A
R.U.T. 96.759.190-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medical Policenter S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1Global400-1793 ECO DOPPLER VENOSO. MEMO 191/2025 PERIODO DESDE 24/03/2024 AL 14/04/2025 400-1793 ECO DOPPLER VENOSO. MEMO 191/2025 PERIODO DESDE 24/03/2024 AL 14/04/2025 $ 455.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.126 $ 455.126
Total Neto $ 455.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 455.126

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.