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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-27791-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2025/Compra ágil: 1641-4572-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
35720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DACA SPA
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R.U.T. |
76.700.747-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 1 | Unidad | 02-007-004-0006 @ DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE CON BOTELLON DE 20 LTS. | DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE COMPATIBLE CON BOTELLÓN 20 LTS, ADJUNTAR FICHA TECNICA, PARA SU ADJUDICACION
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$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 100 | Unidad | 02-002-002-0209 @ RECARGA AGUA 20 LT HOSPITAL AMIGO | 100 RECARGAS AGUA 20 LITROS |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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Total Neto
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$ 188.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.720
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$ 223.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.