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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-621-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.COMPRA DESDE 2583-143-R125/Se solicitan Materiales de Escritorio para diferentes Programas/Programa Comunitario N°2 Componente 5 procesos APS/Programas: Psicosocial, Infanto-Adolescente, Ex PAISE, SENAME, RHB, /DISAM/SP 44535/POS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2583-143-R125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
9936,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sanitiza19 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GYS SPA
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R.U.T. |
77.332.853-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sanitiza19 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Pack | SE SOLICITAN MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. PACK MATERIAL DE ESCRITORIO. ENTREGA 3 DÍAS. |
$ 52.298,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.298
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$ 52.298
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Total Neto
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$ 52.298
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.937
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$ 62.235
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.