|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-2970-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Actividad "Talento de Barrio Alto Hospicio 2024" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rigoberto Gómez C. |
|
Razón Social |
RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
12.226.883-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Rigoberto Gómez C. |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 3 | Unidad | ITEM N°8 Galvanos de cristal | ITEM N°8 Galvanos de cristal |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
$ 107.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.