Orden de Compra. Nº
799512-413-AG25
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DAS ARITICULOS DE ASEO CAD Y MAMOGRAFO.
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
799512-413-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
DAS ARITICULOS DE ASEO CAD Y MAMOGRAFO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación
Razón Social
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T.
70.859.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T.
70.859.400-8
Dirección de Facturación
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
310745
Dirección de Envío de la Factura
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIONES.
Washington n°32, Valparaíso.
Pecheras desechables
Desinfectante aerosol.
Alcohol gel.
Toallas interfoliadas 24 cajas.
Los demás productos enviar a Eleuterio Ramírez 455 Valparaíso.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ODISEA LTDA
Razón Social
COMERCIAL ODISEA LIMITADA
R.U.T.
77.909.444-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ODISEA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos
24
Caja
GUANTES NITRILO TALLA S. SE ADJUNTA LINK DE REFERENCIA. https://www.stomabags.cl/comercial-lbf-limitada-061-15322-lbf-6796-guante-nitrilo-t-s-velvet-morado-cjax100?gad_source=1&gad_campaignid=11478729540&gbraid=0AAAAACPkbKK-ffiru5Uy9wEkUOlbLXPbd&gclid=CjwKCAjwuIbBBhBvEiwAsNypvTMvyl94V3lRH4_LshMA0xWbru85tCWWneUcSNHoEATBoQdQNsyJ8xoCN2sQAvD_BwE
$ 3.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.808
$ 74.808
14111703
Toallas de papel
28
Caja
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADO TORK DOBLE HOJA, CAJAS DE 16 PAQUETES X 200 HOJAS CADA UNO.
$ 19.541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.148
$ 547.148
47131609
Magos para escobas o traperos
24
Unidad
TRAPEROS DESECHABLES.
$ 1.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.120
$ 36.120
47121708
Bolsas higiénicas
48
Unidad
BOLSAS DE BASURA 40 X 70 CMS.
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
46181501
Delantales protectores
3600
Unidad
PECHERA DESECHABLE. SE ADJUNTA LINK DE REFERENCIA. https://medproteccion.cl/producto/pechera-celeste-con-ojal-x200/?srsltid=AfmBOoqakBKP0P6AJR2uJ2s7ZPwPiyC2hrdcv3hcVU1e9P2P6gycMlPY
$ 208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748.800
$ 748.800
12191501
Solventes aromáticos
48
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL. SE ADJUNTA LINK DE REFERENCIA. igenix-desinfectante-aerosol-lavanda-tarro-360-cc
$ 1.914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.872
$ 91.872
12191601
Solventes de alcohol
12
Unidad
ALCOHOL GEL BIDON NORMAL.
$ 6.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.992
$ 73.992
12191601
Solventes de alcohol
20
Unidad
BOTELLA DE ALCOHIL AL 70%.
$ 2.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.280
$ 44.280
Total Neto
$ 1.635.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 310.745
TOTAL OC
$ 1.946.245
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.