Orden de Compra. Nº1305532-40-AG25 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD TESORERIA SLEP ELQUI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305532-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD TESORERIA SLEP ELQUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Cisternas #2501
Comuna La Serena
Impuesto 33820
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Cisternas #2501
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor termolam.cl
Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA
R.U.T. 76.007.089-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal termolam.cl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121611
Cintas para etiquetar3Unidad no definidaCINTA TZE PARA ROTULADORA BROTHER PT-E110 VP, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA METALICA INDUSTRIAL 150 HOJAS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44122101
Gomas elásticas2PaqueteELASTICOS PARA LEGAJOs (BOLSA KILO) DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 178.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.820
TOTAL OC $ 211.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.