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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305532-40-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD TESORERIA SLEP ELQUI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Juan Cisternas #2501 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
33820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Cisternas #2501 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
termolam.cl |
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Razón Social |
COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.007.089-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
termolam.cl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121611
| Cintas para etiquetar | 3 | Unidad no definida | CINTA TZE PARA ROTULADORA BROTHER PT-E110 VP, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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44121611
| Perforadoras | 1 | Unidad | PERFORADORA METALICA INDUSTRIAL 150 HOJAS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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44122101
| Gomas elásticas | 2 | Paquete | ELASTICOS PARA LEGAJOs (BOLSA KILO) DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 178.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.820
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$ 211.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.