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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1219241-113-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-131-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
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R.U.T. |
65.108.319-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino San José de Maipo 05109 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
65056 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino San José de Maipo 05109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL.LUMAAN |
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Razón Social |
MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
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R.U.T. |
14.190.204-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL.LUMAAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10151512
| Semillas o almácigos de lechuga | 800 | Unidad | 800 PLANTINES DE ESPECIES DE HORTALIZAS QUE SE DETALLAN ASI : MENTA 70 UNIDADES, ARVEJAS 40 UNIDADES, BETARRAGA 100 UNIDADES, ZANAHORIA 100 UNIDADES, LECHUGA 100 UNIDADES, APIO 100 UNIDADES, PIMENTON VERDE 100 UNIDADES, ROMERO 80 UNIDADES, COLIFLOR 80 UNIDADES, CILANTRO 60 UNIDADES | |
$ 428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.400
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$ 342.400
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Total Neto
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$ 342.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.056
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$ 407.456
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.