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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1380-14673-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESOL EXENTA N°4835 PECHERAS ALTA DENSIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-104-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1380-104-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
61.602.232-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
198170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-03-2025 |
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Proveedor |
MERIDA EIRL |
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Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
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R.U.T. |
76.006.304-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 7000 | Unidad | PECHERA PLASTICA ALTA DENSIDAD 50 MICRAS UD 75 X 130 | PECHERA DESECHABLE DE POLIETILENO - LIBRE DE LATEX - BLANCA - LARGA - 75 x 130 CM. APROX.- EXTRA GRUESA - MATERIAL 100% VIRGEN - CON LAZOS DE AMARRE A LA ESPALDA - CAJA x 500 UU – PACK x 50 UU - PLAZO ENTREGA 2 DIAS |
$ 149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.043.000
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$ 1.043.000
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Total Neto
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$ 1.043.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.170
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$ 1.241.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.