Orden de Compra. Nº1078171-41-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-38-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION NACIONAL DE RIEGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078171-41-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-38-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos extrapresupuestarios
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3396
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
Comuna Santiago
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCIA VALQUEZ PRODUCCIONES
Razón Social LUCIA ALEJANDRA VALDIVIA VASQUEZ
R.U.T. 15.125.757-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCIA VALQUEZ PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definida Servicio de Coffe break para 40 personas en dependencias de INIA Rayentué $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.125.757-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.409.529-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 14.262.795-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.640.228-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.480.265-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.