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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1296107-41-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1296107-37-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
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R.U.T. |
71.173.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Vapor Tenglo #475 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vapor Tenglo #475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-10-2025 |
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Proveedor |
ESSAI |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
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R.U.T. |
76.428.271-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESSAI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad | IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO CON TONER | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.