Orden de Compra. Nº5756-206-AG25 "Orden de Compra 5756-206-AG25 de compra ágil: 5756-231-COT25 - Solicitud 7606 - 120109019102103 Un-inicia VID 2024 Erosión del acantilado Ignacio Ibarra"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-206-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-206-AG25 de compra ágil: 5756-231-COT25 - Solicitud 7606 - 120109019102103 Un-inicia VID 2024 Erosión del acantilado Ignacio Ibarra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120109019102103 Un-inicia VID 2024 Erosión del acantilado Ignacio Ibarra del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago
Impuesto 348713,84
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoDe acuerdo a los archivos adjuntos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SmartDevice
Razón Social IMPORTADORA LILLO SPA
R.U.T. 76.300.203-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SmartDevice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25201904
Paracaídas1UnidadAdquisición de Paracaídas VectorSave 50 para serie DJI Matrice 300 RTK, los proveedores que postulen deben adjuntar cotización formal en la cual deberá detallar de forma completa el bien ofertado, más los datos de contacto de la empresa y el ejecutivo a cargo de la venta. Si no publica esta información su propuesta podrá ser estimada inadmisible  $ 1.835.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.835.336 $ 1.835.336
Total Neto $ 1.835.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.714
TOTAL OC $ 2.184.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.