Orden de Compra. Nº4305-62-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CAAE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4305-62-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CAAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472
Comuna Punta Arenas
Impuesto 63562,6
Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel80UnidadToalla de papel interfoliada hoja simple de 250 unidades (por paquete).Toalla de papel interfoliada hoja simple de 250 unidades (por paquete). $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.400
14111705
Servilletas de papel50UnidadServilleta desechable TORK cóctel hoja simple 200 unidades (por paquete).Servilleta desechable TORK cóctel hoja simple 200 unidades (por paquete). $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
14111704
Papel higiénico307UnidadPapel higiénico hoja doble de 30 mts (1 paquete de 4 rollos).Papel higiénico hoja doble de 30 mts (1 paquete de 4 rollos). $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.640 $ 159.640
Total Neto $ 334.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.563
TOTAL OC $ 398.103


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.