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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707428-88-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707428-36-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR CARLOS PORTER N°23 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR CARLOS PORTER N°23 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-08-2025 |
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Proveedor |
LOP Impresores SpA |
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Razón Social |
LOP IMPRESORES SPA
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R.U.T. |
76.420.162-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOP Impresores SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105409
| Materiales educativos de publicidad y marketing de marca | 5000 | Unidad | dípticos impresos tiro y retiro 4/4, corte recto, tamaño extendido de 21,6x28cm, cerrado 21,6x14cm, con doblez al centro impreso en couché 170gr. | |
$ 58,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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60105409
| Materiales educativos de publicidad y marketing de marca | 5000 | Unidad | afiches tamaño carta, impresos en couché 130grs. solo tiro 4/0 color, corte recto. | |
$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.