Orden de Compra. Nº1028897-667-SE25 "SP 6/434 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC EL SEMBRADOR RBD 6351/ LINEA 5 /SEP/ NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-667-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 6/434 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC EL SEMBRADOR RBD 6351/ LINEA 5 /SEP/ NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 773 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 50946,98
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
50131801
Queso natural3Unidad no definidaQUESO MANTECOSO 1 KILO  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.713 $ 25.713
50192403
Miel2Unidad no definidaMIEL ABEJA LÍQUIDA 1 KILO  $ 5.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.058 $ 11.058
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPAPA FRESCA SACO 25 K  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
50111510
Carne de ave o carne fresca40Unidad no definidaTUTOS DE POLLO ENTERO KG  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.320 $ 117.320
50101542
Harina vegetal10Unidad no definidaHARINA SIN POLVOS DE HORNEAR 1 KILO  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
50131606
Huevos frescos4Unidad no definidaHUEVOS BANDEJA 30 UNIDADES  $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles5Unidad no definidaACEITE VEGETAL 1 LITRO  $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.485 $ 13.485
50202311
Bebidas1Unidad no definidaLEVADURA LIBRA/SECA ½ KILO  $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
Total Neto $ 268.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.947
TOTAL OC $ 319.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.