Orden de Compra. Nº1250359-23-AG23 "FOSOAD N°943 ADQUISICION INSUMOS PARA AREA DE ENFERMERIA POR COMPRA AGIL a compra ágil: 1250359-53-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250359-23-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra FOSOAD N°943 ADQUISICION INSUMOS PARA AREA DE ENFERMERIA POR COMPRA AGIL a compra ágil: 1250359-53-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Presupuestaria - Policlínico Institucional
Razón Social Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 del sistema presupuesto policlin.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Facturación Artemio Gutiérrez N°1173
Comuna Santiago
Impuesto 113202,76
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutiérrez N°1173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa2CajaGasa 5cm x 5cm no tejida Estéril 2u x sobre caja 50 und – Cranberry  $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.104 $ 4.104
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero2Caja2 cajas de 20 unidades Sueros Fisiológicos – Cloruro De Sodio 0.9% de 250ml vencimiento prolongado por un año  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero4Caja4 cajas de 100 unidades Sueros Fisiológicos – Cloruro De Sodio 0.9% de 20ml vencimiento prolongado por un año  $ 43.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
14111703
Toallas de papel50PaqueteSabanilla Plus Una Hoja - 2 rollos x 48 mts x 48 cm de ancho igual o superior a la marca Elite  $ 7.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.200 $ 368.200
Total Neto $ 595.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.203
TOTAL OC $ 709.007


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.956.140-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.739.523-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.749.210-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.