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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3597-208-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-265-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
57475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRANCO VILLARROEL |
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Razón Social |
VICUÑA GRAFIC SPA
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R.U.T. |
76.712.573-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRANCO VILLARROEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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54101601
| Pulseras | 300 | Unidad | Pulsera banner de tela en 5 colores diferentes, con logo municipal impreso a color, más detalle en archivo adjunto. | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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49101602
| Recuerdos o souvenirs | 250 | Unidad | Chapitas metálicas en color blanco con logo municipal impreso a color, más detalle en archivo adjunto. | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.500
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$ 137.500
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Total Neto
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$ 302.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.475
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$ 359.975
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.