Orden de Compra. Nº218-499-AG25 "Coffe para Charlas "Persona mayores y el mundo laboral para empresas" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-512-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-499-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Coffe para Charlas "Persona mayores y el mundo laboral para empresas" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-512-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuestario de Obligación N° 2844 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 69497,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO Y ENVIO DE FACTURAS

Despachar en Sierra Bella N° 2888, Económico Laboral  

contacto para la Orden de Compra Srta. Catherine Mira, Teléfono 963549321, correo

catherinemira@sanjoaquin.cl

Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el sistema.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&F
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T. 77.778.994-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal L&F
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3BolsaAZÚCAR BOLSA DE 1 KILO  $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.399 $ 3.399
50202304
Jugos y néctar envasados25BotellaAGUAS SABORIZADAS (CITRUS, LIMA FRANBUEZA, MANGO MARACUYA, GRANADINA) DE 1500 CC  $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.425 $ 35.425
50202310
Agua mineral25BotellaAGUA MINERAL CON GAS DE 500 CC   $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.575 $ 11.575
50202310
Agua mineral25BotellaAGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.575 $ 11.575
50202303
Jugos y néctar concentrados25BotellaJUGO TIPO WATTS BOTELLA SELECCIÓN 400 CC / SABORES MANGO MARACUYA, PIÑA, DURAZNO, DAMASCO, TUTTI FRUTTI.   $ 1.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.550 $ 37.550
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2BotellaENDULZANTE STEVIA TIPO NATURA 450 ML  $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.860 $ 8.860
50201713
Bolsitas de te5CajaTE INFUSION SABORES FRESA FRUTILLA, MANGO, MANZANILLA, MANZANA, CANELA, LIMON GENGIBRE, TE VERDE, MENTA TIPO TWININGS CAJA 10 UNIDADES POR VARIEDAD   $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530
50201713
Bolsitas de te5CajaTE NEGRO TIPO LIPTON ROYAL CAJA 100 UNIDADES   $ 7.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.780 $ 37.780
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASO CAFÉ/TE POLIPAPEL 240 CC   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
52152006
Bandejas o fuentes domésticas10UnidadBANDEJA RECTANGULAR CARTULINA 39 × 29 × 11 cm  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
50201706
Café5UnidadCAFÉ TIPO NESCAFE O SIMILAR FINA SELECCIÓN 200 GRS.  $ 10.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.895 $ 52.895
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadTIPO BOCADITOS, WAFERS, BON O BON CHOCOLATE Y CHOCOLATE BLANCO  $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.340 $ 28.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadQUEQUE MARMOLADO DE 400 GRS TIPO KUCHENMEISTER   $ 3.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.845 $ 18.845
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETAS DE COCTEL CON DISEÑOS   $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.083 $ 7.083
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA O SIMILAR  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.657 $ 3.657
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQUEQUE MAGDALENA CON CHIPS DE CHOCOLATE 288 GRD, PAQUETES DE 6 UNIDADES CADA UNO  $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadQUEQUE TIPO KUCHENMEISTER ZITRONE LIMON 400 GRS  $ 3.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.845 $ 18.845
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadQUEQUE TIPO KUCHENMEISTER MARZIPAN MAZAPAN 400 GRS  $ 3.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.845 $ 18.845
Total Neto $ 365.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.497
TOTAL OC $ 435.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.