Orden de Compra. Nº1078171-21-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION NACIONAL DE RIEGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078171-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos extrapresupuestarios
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
Comuna Santiago
Impuesto 151680,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Catering & Eventos
Razón Social CRISTINA ALEJANDRA BARRÍA PAREDES
R.U.T. 14.081.533-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Catering & Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definida E1O2RT9 Convenio CNR-Gore Los Ríos. Requiere servicio de catering - se adjunta archivo.  $ 798.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.320 $ 798.320
Total Neto $ 798.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.681
TOTAL OC $ 950.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.081.533-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.