Orden de Compra. Nº3019-385-AG25 "REPARACIONES SILLÓN DENTAL-SOLICITUD N°81"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-385-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES SILLÓN DENTAL-SOLICITUD N°81
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación CARLOS COUSIÑO 750, LOTA ALTO
Comuna Lota
Impuesto 174097
Dirección de Envío de la Factura CARLOS COUSIÑO 750, LOTA ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DentalBeltsanz
Razón Social LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA
R.U.T. 5.380.081-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DentalBeltsanz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACION SISTEMA DE AIRE EN SILLON DENTAL UNIK BOX 59 CESFAM DR. SERGIO LAGOS   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE TARJETA DE FUNCIONAMIENTO SILLON DENTAL SAEVO S400 BOX 63 CESFAM DR. SERGIO LAGOS   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO REGULADOR AIRE PRESURIZADO BOTELLA DE AGUA JERINGA TRIPLE Y TURBINA, LUBRICACION BRAZOS MOVILES, CAMBIO PROTECTOR METALICO AMPOLLETA, Y AJUSTE PRESION 30 LIBRAS TURBINA A SILLON MARCA RITTER BOX N O I CESFAM DR. JUAN CARTES   $ 81.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.800 $ 81.800
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO REGULADOR AIRE PRESURIZADO BOTELLA DE AGUA JERINGA TRIPLE Y TURBINA, LUBRICACION BRAZOS MOVILES, CAMBIO AMPOLLETA HALOGENA 1-13, CAMBIO ELECTROVALVULA LLENAVASOS nov, REPARACION DESCARGAGA LLENAVASOS, CAMBIO   $ 200.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.200 $ 200.200
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO REGULADOR AIRE PRESURIZADO BOTELLA DE AGUA JERINGA TRIPLE Y TURBINA, LUBRICACION BRAZOS MOVILES, REPARACION DESCARGAGA LLENAVASOS, CAMBIO SOPORTE BOTELLA DE AGUA, LIMPIEZA SISTEMA EYECTOR, CAMBIO PROTECTOR METALICO AMPOLLETA, CAMBIO MANGUERA JERINGA TRIPLE, CAMBIO SOPRTE CON VALVULA PARA EYECTOR Y AJUSTE PRESION 30 LIBRAS TURBINA SILLON MARCA RITTER BOX N 03 CESFAM DR. JUAN CARTES   $ 179.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.300 $ 179.300
Total Neto $ 916.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.097
TOTAL OC $ 1.090.397


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.380.081-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.