Orden de Compra. Nº
3019-385-AG25
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REPARACIONES SILLÓN DENTAL-SOLICITUD N°81
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Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3019-385-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES SILLÓN DENTAL-SOLICITUD N°81
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Facturación
CARLOS COUSIÑO 750, LOTA ALTO
Comuna
Lota
Impuesto
174097
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS COUSIÑO 750, LOTA ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DentalBeltsanz
Razón Social
LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA
R.U.T.
5.380.081-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DentalBeltsanz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
REPARACION SISTEMA DE AIRE EN SILLON DENTAL UNIK BOX 59 CESFAM DR. SERGIO LAGOS
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO DE TARJETA DE FUNCIONAMIENTO SILLON DENTAL SAEVO S400 BOX 63 CESFAM DR. SERGIO LAGOS
$ 410.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 410.000
$ 410.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO REGULADOR AIRE PRESURIZADO BOTELLA DE AGUA JERINGA TRIPLE Y TURBINA, LUBRICACION BRAZOS MOVILES, CAMBIO PROTECTOR METALICO AMPOLLETA, Y AJUSTE PRESION 30 LIBRAS TURBINA A SILLON MARCA RITTER BOX N O I CESFAM DR. JUAN CARTES
$ 81.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.800
$ 81.800
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO REGULADOR AIRE PRESURIZADO BOTELLA DE AGUA JERINGA TRIPLE Y TURBINA, LUBRICACION BRAZOS MOVILES, CAMBIO AMPOLLETA HALOGENA 1-13, CAMBIO ELECTROVALVULA LLENAVASOS nov, REPARACION DESCARGAGA LLENAVASOS, CAMBIO
$ 200.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.200
$ 200.200
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO REGULADOR AIRE PRESURIZADO BOTELLA DE AGUA JERINGA TRIPLE Y TURBINA, LUBRICACION BRAZOS MOVILES, REPARACION DESCARGAGA LLENAVASOS, CAMBIO SOPORTE BOTELLA DE AGUA, LIMPIEZA SISTEMA EYECTOR, CAMBIO PROTECTOR METALICO AMPOLLETA, CAMBIO MANGUERA JERINGA TRIPLE, CAMBIO SOPRTE CON VALVULA PARA EYECTOR Y AJUSTE PRESION 30 LIBRAS TURBINA SILLON MARCA RITTER BOX N 03 CESFAM DR. JUAN CARTES
$ 179.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.300
$ 179.300
Total Neto
$ 916.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 174.097
TOTAL OC
$ 1.090.397
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.380.081-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.