Orden de Compra. Nº48-77-SE25 "Aviso Extravío Certificado Subsidio en Diario Oficial O. Publicación 003-2025, Factura N°208496"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-77-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Aviso Extravío Certificado Subsidio en Diario Oficial O. Publicación 003-2025, Factura N°208496
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 620 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano #45 Piso Subterraneo - Bodega (F: 29013342)
Comuna *
Impuesto 1664,59
Dirección de Envío de la Factura Serrano #45 Piso Subterraneo - Bodega (F: 29013342)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Razón Social DIARIO OFICIAL
R.U.T. 60.501.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101504
Publicidad en periódicos1Unidad no definidaPublicación de aviso, según Orden de Publicación N°003-2025. Factura N°208496Publicación de aviso, según Orden de Publicación N°003-2025. Factura N°208496 $ 8.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.761 $ 8.761
Total Neto $ 8.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.665
TOTAL OC $ 10.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.