Orden de Compra. Nº4134-1606-SE24 "ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN, CAMIÓN LIMPIAFOSAS "
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1606-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN, CAMIÓN LIMPIAFOSAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 116546
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcam
Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda.
R.U.T. 76.257.574-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arcam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos20Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL 400 MLDESODORANTE AMBIENTAL 400 ML $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
46181504
Guantes protectores50Unidad no definidaGUANTE CABRITILLA NATURAL SIN FORROGUANTE CABRITILLA NATURAL SIN FORRO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
46181504
Guantes protectores30Unidad no definidaFERR. GUANTE ANSELL ALPHATEC 58-735FERR. GUANTE ANSELL ALPHATEC 58-735 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000
12191601
Solventes de alcohol2Unidad no definidaALCOHOL ETÍLICO DESNAT. 70% ECOSAFE 1 LITRO ISPALCOHOL ETÍLICO DESNAT. 70% ECOSAFE 1 LITRO ISP $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
12191601
Solventes de alcohol4Unidad no definidaALCOHOL ETÍLICO DESNAT. 70% ECOSAFE 5 LITROS ISPALCOHOL ETÍLICO DESNAT. 70% ECOSAFE 5 LITROS ISP $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definidaFERR. SILICONA TABLERO REX 650 MLFERR. SILICONA TABLERO REX 650 ML $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
12191501
Solventes aromáticos6Unidad no definidaFERR. AROMATIZANTE AUTO GEL FRESH W-MAX CARRO NUEVOFERR. AROMATIZANTE AUTO GEL FRESH W-MAX CARRO NUEVO $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020
Total Neto $ 613.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.546
TOTAL OC $ 729.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.