Orden de Compra. Nº3743-176-AG25 "Insumos para laboratorio de enfermería Liceo Bicentenario"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para laboratorio de enfermería Liceo Bicentenario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 599 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 778620
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Razón Social INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
R.U.T. 77.735.221-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221509
Bandejas para catéteres intravenosos o arteriales1Unidad no definidaCOTIZAR LA TOTALIDAD de lo productos indicados en el archivo adjunto. OBLIGATORIO adjuntar COTIZACIÓN DETALLADA Entregas directas en el establecimiento, sin costo adicional.Insumos de laboratorio de enfermería. FACTURAR CON DETALLE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS. $ 4.098.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.098.000 $ 4.098.000
Total Neto $ 4.098.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 778.620
TOTAL OC $ 4.876.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.