Orden de Compra. Nº1057056-12-SE25 "VDH INT 1565 RES EX. 2543 ADJ INT 1684 RES EX 3034 APRUEBA CTO 1057056-13-LR23 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MODULARES PARA SALAS TERAPEUTICAS ICHJ Y BOXES DE ATENCION ADDENUM Nº3"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057056-12-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra VDH INT 1565 RES EX. 2543 ADJ INT 1684 RES EX 3034 APRUEBA CTO 1057056-13-LR23 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MODULARES PARA SALAS TERAPEUTICAS ICHJ Y BOXES DE ATENCION ADDENUM Nº3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057056-13-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Activos Fijos
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19418 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 754514,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNO FAST S.A.
Razón Social TECNO FAST S.A.
R.U.T. 76.320.186-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNO FAST S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222701
Oficinas1Global837-0170 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MODULARES PARA SALAS TERAPEUTICAS ICHJ Y BOXES DE ATENCION . Detalle en basesOferta Tecno Fast $ 3.971.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.971.130 $ 3.971.130
Total Neto $ 3.971.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 754.515
TOTAL OC $ 4.725.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.