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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584105-449-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C0320 REQ 00337 Recambio de Neumáticos vehículo fiscal Seremi de Energía de Atacama a compra ágil: 584105-177-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
117312,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora y Distribuidora Neumax S.A. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.
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R.U.T. |
96.989.250-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora y Distribuidora Neumax S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | Favor leer detalladamente documento adjunto.
La cotización debe incluir los valores de los siguientes servicios:
Los 4 neumáticos (225/65 R 17).
Instalación, alineación y balanceo de 4 neumáticos.
Mano de obra y materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos.
Garantía de los productos.
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$ 154.358,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 617.432
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$ 617.432
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Total Neto
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$ 617.432
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.312
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$ 734.744
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.