Orden de Compra. Nº5413-539-AG25 "Servicio de Arriendo de salón, amplificación y comida proveniente de compra ágil: 5413-239-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-539-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de salón, amplificación y comida proveniente de compra ágil: 5413-239-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80091 del sistema e-delfos.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 373294,14
Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
TítuloDescripción
Dirección de DespachoPuerto Montt, Hotel San Vicente, Avda Diego Portales 450.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera Don Vicente S.A
Razón Social HOTELERA DON VICENTE S A
R.U.T. 96.989.380-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotelera Don Vicente S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales2UnidadServicio de arriendo de salón para 60 personas en el centro de la ciudad de Puerto Montt Para los días 04 y 11 de junio del 2025, desde las 09:00 a 13:30 horas. El salón debe contar con calefacción, data y telón Mostrar fotografías del espacio Nota: Este servicio debe ser entregado en la Ciudad de Puerto Montt, en las fechas indicadas, preferentemente en el centro de la Ciudad //Ver más detalles en Cotización Para Compra Ágil 5413-239-COT25 Adjunta   $ 406.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.446 $ 813.446
80161507
Servicios Audio Visuales2UnidadServicio de Amplificación + 3 micrófonos y operador, para 210 Mt2 en las siguientes fechas: miércoles 04 y miércoles 11 de junio del 2025 Nota: Este servicio debe ser entregado en la Ciudad de Puerto Montt, en las fechas indicadas, preferentemente en el centro de la Ciudad //Ver más detalles en Cotización Para Compra Ágil 5413-239-COT25 Adjunta   $ 172.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.500 $ 344.500
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas120UnidadServicio de Coffe Break para 60 personas cada día, en las siguientes fechas: Miércoles 04 y miércoles 11 de junio del 2025 a las 11:00 hrs.- El servicio debe incluir lo siguiente: Té o café de grano Leche para cortar Azúcar o endulzantes 1 Jugo individual ... Nota: Este servicio debe ser entregado en la Ciudad de Puerto Montt, en las fechas indicadas, preferentemente en el centro de la Ciudad //Ver más detalles en Cotización Para Compra Ágil 5413-239-COT25 Adjunta  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.760 $ 806.760
Total Neto $ 1.964.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 373.294
TOTAL OC $ 2.338.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.