Orden de Compra. Nº1057419-417-SE25 "CS - REPARACIONES VARIAS SENDA REQ:104 | ITEM:2206001 - HSAB51292 - CSV"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-417-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CS - REPARACIONES VARIAS SENDA REQ:104 | ITEM:2206001 - HSAB51292 - CSV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Salamanca Sin Numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1032
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación SALAMANCA S/N
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 1874065
Dirección de Envío de la Factura SALAMANCA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA LAUQUEN
Razón Social CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA
R.U.T. 77.442.567-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA LAUQUEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111502
Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental1Unidad no definidaCONSTRUCCIÓN DE TECHO DE 2 AGUAS EN CENTRO DE ADICCIONES ELIMINACIÓN DE DESNIVEL EN CENTRO DE ADICCIONES CONEXIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LAVADERO A CONTENEDORES CENTRO DE ADICCIONES MODIFICACIÓN PILARES EN TECHO DE CENTRO DE ADICCIONES CONSTRUCCIÓN DE RAMPA RECTA EN CENTRO DE ADICCIONES SEGUN PRESUPUESTO 39/2025 $ 9.863.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.863.500 $ 9.863.500
Total Neto $ 9.863.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.874.065
TOTAL OC $ 11.737.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.