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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3617-120-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de compra ágil: 3617-43-COT25 Abarrotes PNTP SIRE 117- SIC 140 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Baquedano N°847 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
407303 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Baquedano N°847 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.490.923-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24121508
| Bandejas de huevos | 1 | Unidad | Detalle de productos y cantidades según documento adjunto | |
$ 2.143.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.143.700
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$ 2.143.700
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Total Neto
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$ 2.143.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 407.303
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$ 2.551.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.