|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2395-544-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE COMPUTADOR SEGUN SE DETALLA / UNIDAD DE FINANZAS / SOL. 661. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-424-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
69.254.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC |
|
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
|
|
Impuesto |
123500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOMOS CREATIVOS SPA |
|
Razón Social |
SOMOS CREATIVOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.013.952-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOMOS CREATIVOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | COMPUTADOR ALL IN ONE SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO. INCLUIR OFFICE 2021. | |
$ 650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650.000
|
$ 650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 650.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.500
|
|
$ 773.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.