Orden de Compra. Nº1321087-119-AG25 "CRJ - Foam para Exposición - Patrimonio"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1321087-119-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CRJ - Foam para Exposición - Patrimonio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS
Razón Social ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS
R.U.T. 65.190.585-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025 del sistema Manual.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS
R.U.T. 65.190.585-0
Dirección de Facturación AV. CAMINO LONQUEN 7518
Comuna Cerrillos
Impuesto 33516
Dirección de Envío de la Factura AV. CAMINO LONQUEN 7518
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graphiti
Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA
R.U.T. 76.896.674-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Graphiti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria30Unidadimpresión EN FOAM PARA EXTERIOR CON PROTECCION UV 5MM DE GROSOR 56X70 CM Se enviaran gráficas una vez adjudicada la compra. LA ENTREGA DEBE SER ANTES DE EL MARTES 09 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HRS   $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
Total Neto $ 176.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.516
TOTAL OC $ 209.916


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.488.958-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.