Orden de Compra. Nº
3268-105-AG26
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400 401 EM-4 005/2026 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-78-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-105-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
400 401 EM-4 005/2026 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-78-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400401000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
65364,18
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA VERSAL
Razón Social
FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
R.U.T.
77.195.895-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
PINTURA OLEO BRILLANTE AZUL PACIFICO FORMATO GALON
PINTURA OLEO BRILLANTE AZUL PACIFICO FORMATO GALON
$ 34.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.496
$ 139.496
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO FORMATO GALON
PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO FORMATO GALON
$ 26.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.150
$ 78.150
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO ANTIGOTAS 12"
RODILLO ANTIGOTAS 12"
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.452
$ 14.452
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
31161614
Pernos estructurales
25
Unidad
PERNO COCHE 5/16" X 31/2" CON TUERCA Y GOLILLA
PERNO COCHE 5/16" X 31/2" CON TUERCA Y GOLILLA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
DILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE
DILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
31151504
Cuerda de nilon
40
Metro Lineal
CUERDA DE NYLON 6MM
CUERDA DE NYLON 6MM
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
30103604
Revestimiento o láminas de madera
3
Plancha
TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 15MM 122X244CMS
TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 15MM 122X244CMS
$ 25.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.898
$ 77.898
Total Neto
$ 344.022
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.364
TOTAL OC
$ 409.386
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.