Orden de Compra. Nº3268-105-AG26 "400 401 EM-4 005/2026 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-78-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-105-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 400 401 EM-4 005/2026 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-78-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400401000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 65364,18
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA VERSAL
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
R.U.T. 77.195.895-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA OLEO BRILLANTE AZUL PACIFICO FORMATO GALONPINTURA OLEO BRILLANTE AZUL PACIFICO FORMATO GALON $ 34.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.496 $ 139.496
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO FORMATO GALONPINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO FORMATO GALON $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.150
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ANTIGOTAS 12"RODILLO ANTIGOTAS 12" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.452 $ 14.452
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
31161614
Pernos estructurales25UnidadPERNO COCHE 5/16" X 31/2" CON TUERCA Y GOLILLAPERNO COCHE 5/16" X 31/2" CON TUERCA Y GOLILLA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDILUYENTE DUCO O EQUIVALENTEDILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
31151504
Cuerda de nilon40Metro LinealCUERDA DE NYLON 6MMCUERDA DE NYLON 6MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
30103604
Revestimiento o láminas de madera3PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL PINO 15MM 122X244CMSTERCIADO ESTRUCTURAL PINO 15MM 122X244CMS $ 25.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.898 $ 77.898
Total Neto $ 344.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.364
TOTAL OC $ 409.386


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.