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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-273-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESORA ETIQUETAS ZEBRA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
194446 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo Pulso Limitada |
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Razón Social |
GRUPO PULSO LIMITADA
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R.U.T. |
76.950.212-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo Pulso Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212108
| Impresoras de cinta térmica | 7 | Unidad | Se solicita compra de 7 impresoras de etiquetas autoadhesivas marca zebra modelo ZD220, con garantía legal de funcionamiento. Se solicita adjuntar ficha técnica de lo solicitado, de lo contrario, cotización no será considerada. oferta debe incluir garantía y fecha de vencimiento superior a 12 meses (cuando corresponda o sea necesario). | |
$ 146.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.023.400
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$ 1.023.400
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Total Neto
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$ 1.023.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 194.446
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$ 1.217.846
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.