Orden de Compra. Nº1002772-10930-SE25 "APOSITO DE RINGER 10*10 ID 1002772-27-LR23 (LIC.,CIRUG.ADULT.,2204004003,MOB)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002772-10930-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra APOSITO DE RINGER 10*10 ID 1002772-27-LR23 (LIC.,CIRUG.ADULT.,2204004003,MOB)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002772-27-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7700
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA, Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Cerro Navia
Impuesto 81054
Dirección de Envío de la Factura BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA, Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general50Unidad110013401 APOSITO DE RINGER DE 10 X 10 CMCH20541 SUPRASORB X+PHMB APOSITO HYDROBALANCE 9 X 9 CM CJ X 5 UDS, X 5, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS HABIL $ 8.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.600 $ 426.600
Total Neto $ 426.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.054
TOTAL OC $ 507.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.