Orden de Compra. Nº1043-24-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-26-COT25 Rodillos de esponja para pintar - Administración Directa"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1043-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-26-COT25 Rodillos de esponja para pintar - Administración Directa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme Nº 465
Comuna Coyhaique
Impuesto 150088,6
Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAIVI LTDA
Razón Social SOCIEDAD SAID Y CUEVAS LIMITADA
R.U.T. 76.110.499-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAIVI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar100UnidadRodillos esponja espuma poliéster 15 cm.  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.100 $ 336.100
31211906
Rodillos de pintar120UnidadRodillo esponja espuma poliéster 18 cm.  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.840 $ 453.840
Total Neto $ 789.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.089
TOTAL OC $ 940.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.