Orden de Compra. Nº1401-23-SE25 "SIRE 19 SIC 39 INSUMOS VIVERO PARA GCEBX ( E102RT9)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1401-23-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SIRE 19 SIC 39 INSUMOS VIVERO PARA GCEBX ( E102RT9)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1033-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. Argentina 2510
Comuna Antofagasta
Impuesto 93670
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Tierra Fertil
Razón Social COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDU
R.U.T. 76.032.149-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Tierra Fertil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic2CajaCAJA GUANTE NITRILO QUIRURGICO "M"CAJA GUANTE NITRILO QUIRURGICO "M" $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
11162111
Malla1UnidadMALLA HARNERO 0.60 * 1.5 MTS. N° 10  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
48101907
Jarras de servicio2UnidadREGADERA 3 LITROS, CHORRO TIPO DUCHA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
48101915
Bandejas de servicio10UnidadBANDEJA SPEELDING 84/100 CAVIDADES (CONTENEDOR DE PLANTAS)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
11111503
Tierra de hoja22SacoTIERRA DE HOJAS REFORZADA DESINFECTADA O SUSTRATO DE ORIGEN ORGANICO DE ALTA DENSIDAD, MARCA GASPAR GREEN O SIMILAR, PRESENTACION EN SACOS DE 40 LITROS. LINEA 244   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 493.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.670
TOTAL OC $ 586.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.