Orden de Compra. Nº3661-37-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-9-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-37-AG26 dirigida a INSTALACIONES NICOLE CID E.I.R.L. COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIA DIDECO, SEGUN SOLICITUD MEMORADUM N°29 DIDECO, 07.01.2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-37-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-9-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-37-AG26 dirigida a INSTALACIONES NICOLE CID E.I.R.L. COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIA DIDECO, SEGUN SOLICITUD MEMORADUM N°29 DIDECO, 07.01.2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna San Esteban
Impuesto 39235
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYC INSTALACIONES E.I.R.L.
Razón Social INSTALACIONES NICOLE CID E.I.R.L.
R.U.T. 77.751.963-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CYC INSTALACIONES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1Caja1 CAJA TORNILLO VOLCANITA 1,1/4 X6" PUNTA AGUJA (100 UDS)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
39111803
Portalámparas15Unidad15 PORTALAMPARA PLASTICA E27 CIELO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39121205
Canaletas para cables15Unidad15 UNIDADES DE CANALETA BLANCA 40 X 16MM X 2 MT (REGALOGAR)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
39101601
ampolletas halógenas15Unidad15 UNIDADES AMPOLLETAS UF O LED (SOQUETE E 27-LUZ FRIA) SEGUN MODELO ADJUNTO SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
26121634
Cable de cobre1Rollo01 ROLLO CABLE EVAFLEX 1,5 MM (50 MTS) ROJO -COCESA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26121634
Cable de cobre1Rollo01 ROLLO CABLE EVAFLEX 1,5 MM (50 MTS) CLANCO- COCESA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26121634
Cable de cobre1Rollo01 ROLLO CABLE EVAFLEX 1,5 MM (50 MTS) VERDE - COCESA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 206.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.235
TOTAL OC $ 245.735


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.