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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-703-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
solicitud 943625 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-675-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO N°1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
507490 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO N°1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2025 |
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Proveedor |
CimmaSeg |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA
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R.U.T. |
76.035.803-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CimmaSeg |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181503
| Trajes de trabajo protectores | 1 | Paquete | SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, ES DE CARACTER OBLIGATORIO PRESENTAR MUESTRA EL DÍA LUNES 26 DE MAYO / HORARIO: 9:00 a 13:00 y 15:15 a 16:15 hrs. en CONCHA Y TORO N°1820, EN DEPTO. DE ADQUSICIONES CON MARCELA MUÑOZ ORTEGA. | |
$ 2.671.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.671.000
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$ 2.671.000
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Total Neto
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$ 2.671.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 507.490
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$ 3.178.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.