Orden de Compra. Nº3280-192-AG25 "VIVERES PARA GOBERNACION MARÍTIMA DE VALPARAISO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-192-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA GOBERNACION MARÍTIMA DE VALPARAISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001000S841190 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 58679,6
Dirección de Envío de la Factura AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA
R.U.T. 77.612.205-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadADQUISICION DE VIVERES ESPECIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO. SE DEBERÁ OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, ADJUNTANDO COTIZACIÓN FORMAL DETALLANDO VALOR DE CADA PRODUCTO. NO SE EVALUARÁ A PROVEEDORES CON ORDENES DE COMPRA CANCELADAS CON ANTERIORIDAD.  $ 308.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.840 $ 308.840
Total Neto $ 308.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.680
TOTAL OC $ 367.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.