Orden de Compra. Nº1274667-495-SE24 "KRP- ARTICULOS DE ESCRITORIO-TD"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274667-495-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra KRP- ARTICULOS DE ESCRITORIO-TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
R.U.T. 62.000.940-7
Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMÍREZ 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 661 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
R.U.T. 62.000.940-7
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMÍREZ 455
Comuna Aysén
Impuesto 16509,2436974579
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMÍREZ 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Maria
Razón Social COMERCIALIZADORA KREA-NATIVA SPA
R.U.T. 76.253.512-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ana Maria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio4BolsaGLOBOS ROJOS N°9 - 50 UNIDADESGLOBOS ROJOS N°9 - 50 UNIDADES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
39111507
Artefactos de escritorio6BolsaGLOBOS FLUOR N°9 - 50 UNIDADESGLOBOS FLUOR N°9 - 50 UNIDADES $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.834 $ 39.832
39111507
Artefactos de escritorio2BolsaGLOBOS ROSA°9 - 50 UNIDADESGLOBOS ROSA°9 - 50 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
39111507
Artefactos de escritorio2BolsaGLOBOS LILA°9 - 50 UNIDADESGLOBOS LILA°9 - 50 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
39111507
Artefactos de escritorio20UnidadBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
39111507
Artefactos de escritorio4UnidadCARTON PIEDRA 77X110CARTON PIEDRA 77X110 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.445
39111507
Artefactos de escritorio5UnidadPLIEGO GOMA EVA GLITTER ROSAPLIEGO GOMA EVA GLITTER ROSA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
39111507
Artefactos de escritorio5UnidadPLIEGO GOMA EVA GLITTER ROJOPLIEGO GOMA EVA GLITTER ROJO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 86.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.509
TOTAL OC $ 103.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.