Orden de Compra. Nº2495-144-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-189-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2495-144-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-189-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación MAGALLANES 283 tercer piso
Comuna Coyhaique
Impuesto 126350
Dirección de Envío de la Factura MAGALLANES 283 tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEANDRO ALEXIS ARTEAGA JARAMILLO
Razón Social LEANDRO ALEXIS ARTEAGA JARAMILLO
R.U.T. 20.681.867-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEANDRO ALEXIS ARTEAGA JARAMILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad- 8 brochas grandes - 8 brochas medianas  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad- 3 rodillos grandes - 3 rodillos pequeños  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad14 aerosoles (colores varios)  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31211909
Bandejas de pintura1Unidad3 bandejas de pintura grandes.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
86131502
Pintura1Unidad- 1 tineta verde -1 tineta amarillo -1 tineta azul - 1 galón de pintura blanco - 1 galón de pintura rojo - 1 galón de pintura azul - 1 galón de pintura amarillo - 1 galón de pintura verde - 1 galón de pintura café  $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 665.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.350
TOTAL OC $ 791.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.681.867-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.