Orden de Compra. Nº1272219-16-AG25 "ECONOMATO COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL1272219-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Economato del Complejo Penitenciario de Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272219-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ECONOMATO COMPRA DE UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL1272219-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato Complejo Penitenciario de Arica
Razón Social Economato del Complejo Penitenciario de Arica
R.U.T. 61.979.880-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Economato del Complejo Penitenciario de Arica
R.U.T. 61.979.880-5
Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, cuesta de acha S/N KM 2063
Comuna Arica
Impuesto 728992
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, cuesta de acha S/N KM 2063
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1000UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
14111703
Toallas de papel2000UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA DOBLE HOJA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
53131628
Shampoo600UnidadSHAMPOO DOYPACK 750ML  $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.000 $ 978.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3000UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales400UnidadCREMA EMULSIONADA 270ML  $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.200 $ 795.200
53131624
Toallitas húmedas600UnidadTOALLITA HUMEDA CON TAPA   $ 1.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.600 $ 903.600
Total Neto $ 3.836.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 728.992
TOTAL OC $ 4.565.792


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.770.707-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.