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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080095-552-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de oficina para COSAM Adulto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-120-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y servicios - PSIQ |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3097 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice XII |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
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R.U.T. |
78.307.990-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Redoffice XII |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201509
| Cinta adhesiva de nilon | 5 | Unidad | | CINTA EMABAJE ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 METROS
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$ 437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.185
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$ 2.185
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60121535
| Goma de borrar | 15 | Unidad | | GOMA DE BORRAR
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$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.635
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$ 1.635
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | | NOTA ADHESIVA POST IT 3 UNIDADES
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$ 995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.950
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$ 9.950
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44121619
| Sacapuntas | 10 | Unidad | | SACAPUNTA DEPOSITO
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$ 253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.530
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$ 2.530
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Total Neto
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$ 16.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.097
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$ 19.397
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.