Orden de Compra. Nº1080095-552-SE25 "Articulos de oficina para COSAM Adulto"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080095-552-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de oficina para COSAM Adulto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-120-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 901 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3097
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon5Unidad CINTA EMABAJE ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 METROS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
60121535
Goma de borrar15Unidad GOMA DE BORRAR $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635 $ 1.635
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad NOTA ADHESIVA POST IT 3 UNIDADES $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
44121619
Sacapuntas10Unidad SACAPUNTA DEPOSITO $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530 $ 2.530
Total Neto $ 16.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.097
TOTAL OC $ 19.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.