Orden de Compra. Nº
2324-4902-SE11
"
LIENZO AREAS VERDES NORTE SUR 2 ALERCE- FRIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4902-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
LIENZO AREAS VERDES NORTE SUR 2 ALERCE- FRIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
13300
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Guillermo Maldonado Peñaloza
Razón Social
GUILLERMO IVAN MALDONADO PENALOZA
R.U.T.
5.884.451-9
Sucursal
Guillermo Maldonado Peñaloza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
LIENZO EN PVC TODO COLOR 4.00X2.25 MTS , VER MODELO EN ANEXOS
LIENZO EN PVC TODO COLOR 4.00X2.25 MTS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 70.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.300
TOTAL OC
$ 83.300