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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3226-12-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Incumplimiento total del proveedor , no cumple con la fecha de entrega de acuerdo a lo ofertado en compra ágil , no contesta correos ni llamados para justificar el atraso e incumplimiento, favor aceptar cancelación de orden de compra. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.141-0 |
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Dirección de Facturación |
ZENTENO N° 45 PISO 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
348798,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ZENTENO N° 45 PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2026 |
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Proveedor |
PAPELES AUSTRAL |
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Razón Social |
PAPELES AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.404.653-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAPELES AUSTRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad | ARTÍCULOS DE ASEO DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 3226-1-COT26. PROVEEDORES DEBEN DESCARGAR Y COTIZAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO. | ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA. |
$ 1.835.784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.835.784
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$ 1.835.784
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Total Neto
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$ 1.835.784
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 348.799
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$ 2.184.583
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.