Orden de Compra. Nº617807-6498-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3157-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-6498-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3157-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11157
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 67526
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys Pérez Sánchez
Razón Social GLADYS PÉREZ SÁNCHEZ
R.U.T. 4.018.825-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gladys Pérez Sánchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos1200Unidad170561 BOWL KRAFT 1000 cc (32(oz) C/TAPA TRANSPARENTE170561 BOWL KRAFT 1000 cc (32(oz) C/TAPA TRANSPARENTE $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800
48101902
Platos y cubiertos de servicio1800Unidad170526 TAPA P/COMPORTE SOPERO 180 CC170526 TAPA P/COMPORTE SOPERO 180 CC $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600
52151503
Cubertería desechable doméstica10000Unidad170528 CUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG170528 CUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 355.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.526
TOTAL OC $ 422.926


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 4.018.825-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.963.981-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.