Orden de Compra. Nº4083-485-AG25 "Insumos de Snack NP Nº 502 Convenio EVS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-466-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-485-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Snack NP Nº 502 Convenio EVS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-466-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355
Comuna Cabrero
Impuesto 68096
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BYSERVI LIMITADA
Razón Social BYSERVI LIMITADA
R.U.T. 77.255.997-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BYSERVI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4UnidadChips similar TIKA, variedades 200G  $ 3.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
50192110
Nueces o frutos secos1UnidadMix natural de frutos secos 1 kg  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50202304
Jugos y néctar envasados200UnidadJugo similar a vivo 200 cc sabores surtidos  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50221202
Cereales en barra10UnidadDisplay de 20 barras de cereales sabor surtido  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50202301
Agua10UnidadPack de 12 agua mineral 500 ml SIN GAS  $ 8.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
50202301
Agua5UnidadBidones con agua de 20 litros  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
48101903
Vasos de servicio1UnidadVasos plásticos desechable 400 ml x 100  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
48101903
Vasos de servicio1UnidadVasos térmicos plumavit desechable x 100  $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 358.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.096
TOTAL OC $ 426.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.