Orden de Compra. Nº948354-1726-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-183-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948354-1726-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-183-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DE PRECIO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948354-183-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16478 del sistema INFOCHI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna *
Impuesto 1453500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARKAS
Razón Social ARKAS SPA
R.U.T. 77.411.278-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARKAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción2DíaMO0676 MANO DE OBRA NO CALIFICADAMO0676 MANO DE OBRA NO CALIFICADA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción12UnidadMO0637 BARRA DE APOYO CURVA 135º TUBO 25MM LATÓN CROMADOVALOR NETO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción30Metro CuadradoMO0328 ENLUCIDO EN YESO MUROS-CIELOSVALOR NETO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción360Metro CuadradoMO0352 PINTURA ESMALTE AL AGUA 3 MANOS SIN EMPASTEVALOR NETO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción460Metro CuadradoMO0353 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO 3 MANOS SIN EMPASTEVALOR NETO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción12Metro CuadradoMO0301 DESARME DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESVALOR NETO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
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Servicios de gestión de la construcción18Metro CuadradoMO0711 CIERRO PERIMETRAL TIPO BMO0711 CIERRO PERIMETRAL TIPO B $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
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Servicios de gestión de la construcción18Metro CuadradoMO0321 PLANCHA MASISA ENCHAPADA EN MELAMINA AMBAS CARASVALOR NETO $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
Total Neto $ 7.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.453.500
TOTAL OC $ 9.103.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.