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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002-26-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-124-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-124-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
43252170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BITUMIX AUSTRAL S.A. |
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Razón Social |
BITUMIX AUSTRAL S.A.
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R.U.T. |
76.154.515-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BITUMIX AUSTRAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 1300 | Metro Cúbico | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, acuerdo a Bases Administrativas y Técnicas Adjuntas. | SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA COLOCACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CAMINO CONTAO-LAPOZA-ROLECHA-EL VARAL, PROV. DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS |
$ 175.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.643.000
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$ 227.643.000
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Total Neto
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$ 227.643.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.252.170
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$ 270.895.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.