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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233623-918-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-692-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
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R.U.T. |
61.980.920-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
74812,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAMM SpA |
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Razón Social |
COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
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R.U.T. |
77.735.942-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAMM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 450 | Unidad | "Medallas redondas de 50 mm.de diametro; cada una acompanada de
una cinta verde para colgar. Debe decir:
""CUADRO DE HONOR ESCUELA GABRIELA MISTRAL""
Y LA INSIGNIA DEL ESTABLECIMIENTO
ver adjunto para mas detalle | "Proveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme""
Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodiu |
$ 875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 393.750
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$ 393.750
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Total Neto
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$ 393.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.812
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$ 468.562
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.